Facturas de Compra
Para ingresar ir al Menú -> “Compras ” -> “Nuevo Comprobante”.
Seleccione el proveedor. Si conoce el código, puede colocarlo y el proveedor aparecerá automáticamente. Sino en Razón social, escriba parte de la razón social o nombre fantasÃa y presione el botón “Buscarâ€.
En la ventana emergente que aparecerá, seleccione el proveedor haciendo clic sobre el nombre.
Ingrese el punto de venta, número y fecha de emisión de la factura.
En condición de venta indicar si se pago al “Contadoâ€, o en caso que sea pagada desde la administración, entonces seleccionar la opción “Cta cte 15 dÃas†o lo que diga en la factura.
Ingrese los importes totales de la factura, el importe neto y el IVA, en el renglón que corresponda según la alÃcuota (21% / 10,5%).
En caso que la factura incluya percepciones, ingrese el importe y seleccione el tipo de percepción.
Si la factura tiene impuestos internos, ingrese el importe bajo el campo “Otros impuestosâ€.
En la sección “Imputación Contableâ€, indicar a qué concepto corresponde el gasto.
Si desea hacer alguna aclaración, puede escribirlo en el cuadro “Observaciones”.
Por último, para confirmar los datos y registrar la factura, presione el botón verde “Guardarâ€.